市人民NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· APP下载政府驻成都办事处2018年度部门预算公开

2025-10-08

  

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  2018年部门预算经费461.39万元,与2017年的预算经费588.98万元相比,减少了127.59万元,同比降低21.7%。主要减少原因为接待费预算数减少,2017年部门预算项目接待费300万元,但实际支出为161.9万元,因此在编制2018年部门预算项目时该项目经费按160万元编制预算项目。2018年部门预算项目接待费160万元,减少140万元,同比减少46.7%。其中,一般公共服务支出405.74万元,占总支出的87.9%;社会保障和就业支出26.76万元,占总支出的6%;财政对其他社会保险基金的补助1.16万元,占总支出的0.2%;医疗卫生与计划生育支出13.72万元,占总支出的2.9%;住房保障支出15.17万元,占总支出的3%。一般公共服务支出中包括基本支出281.39万元,项目支出180万元。项目支出中包括接待费160万元,安居苑维修经费20万元。

  市人民政府驻成都办事处2018年一般公共预算基本支出包括工资福利支出242.71万元,商品和服务支出23.68万元,对个人和家庭的补助15万元,合计281.39万元。较2017年增加12.41万元,主要原因有以下几点:1、工资福利支出方面共增加预算28.17万元,其中:工资福利支出中新增单位配套社保缴费部分共计30.05万元,基本工资增加3.96万元,津贴补贴增加4.22万元,奖金增加0.65万元,基本养老保险缴费增加0.31万元,其他工资福利支出减少11.02万元。2、商品和服务支出方面减少12.52万元。其中:公务用车运行维护费减少12.6万元,工会经费增加0.08万元。3、对个人和家庭补助支出方面减少3.24万元,均为其他对个人和家庭补助支出。2018年预算安排项目支出180万元,其中接待费160万元,安居苑维修经费20万元。较2017年减少140万元,同比减少43.75%。全部为接待费减少,接待费预算减少140万元。

  工资福利支出242.71万元,商品和服务支出23.68万元,对个人和家庭的补助15万元,合计281.39万元。机关运行经费23.68万元,具体安排如下:办公费0.97万元,印刷费0.31万元,水费0.09万元,电费0.90万元,邮电费1.46万元,取暖费1.51万元,差旅费7.40万元,维修(护)费0.61万元,培训费0.90万元,工会经费1.10万元,福利费0.08万元,车辆运行维护费6.30万元,其他商品和服务支出2.05万元。对个人和家庭补助支出15万元,其中生活补助0.96万元,休假探亲费9.9万元,未休假人员补助1.96万元,其他对个人和家庭补助支出2.18万元。项目支出180万元,其中接待费160万元,安居苑维修经费20万元。

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  市人民政府驻成都办事处2018年一般公共预算基本支出共计281.39万元,包括工资福利支出242.71万元,商品和服务支出23.68万元,对个人和家庭的补助15万元。机关运行经费的安排如下:办公费0.97万元,印刷费0.31万元,水费0.09万元,电费0.90万元,邮电费1.46万元,取暖费1.51万元,差旅费7.40万元,维修(护)费0.61万元,培训费0.90万元,工会经费1.10万元,福利费0.08万元,车辆运行维护费6.30万元,其他商品和服务支出2.05万元。较2017年增加12.41万元,主要原因有以下几点:1、工资福利支出方面共增加预算28.17万元,其中:工资福利支出中新增单位配套社保缴费部分共计30.05万元,基本工资增加3.96万元,津贴补贴增加4.22万元,奖金增加0.65万元,基本养老保险缴费增加0.31万元,其他工资福利支出减少11.02万元。2、商品和服务支出方面减少12.52万元。其中:公务用车运行维护费减少12.6万元,工会经费增加0.08万元。3、对个人和家庭补助支出方面减少3.24万元,均为其他对个人和家庭补助支出。

  2018年市人民政府驻成都办事处公务接待费预算为160万元,2017年公务接待费预算为300万元,年中调减预算指标138.08万元,2017年公务接待费决算数为161.92万元, 2018年预算数比2017年预算数相比,同比降低46.7%。全年接待批次、人数将按照实际发生数统计。公务用车编制数为9台,实际保有量为9台,因车辆基本信息表中车辆编制填报数为2016年5月核定之前的3台,故2018年部门预算车辆运行维护费为6.30万元,比2017年的18.90万元减少了12.60万元。因公出国经费2018年预算数无,与2017年因公出国经费预算数一致,无变化,预计全年无因公出国(境)团组数和人数。

  市人民政府驻成都办事处2018年财政拨款收支总预算461.39万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。其中,一般公共服务405.74万元,占总支出的87.9%;社会保障和就业支出26.76万元,占总支出的6%;财政对其他社会保险基金的补助1.16万元,占总支出的0.2%;医疗卫生与计划生育支出13.72万元,占总支出的2.9%;住房保障支出15.17万元,占总支出的3%。一般公共服务支出中包括基本支出281.39万元,具体为:工资福利支出242.71万元,商品和服务支出23.68万元,对个人和家庭的补助15万元。机关运行经费的安排如下:办公费0.97万元,印刷费0.31万元,水费0.09万元,电费0.90万元,邮电费1.46万元,取暖费1.51万元,差旅费7.40万元,维修(护)费0.61万元,培训费0.90万元,工会经费1.10万元,福利费0.08万元,车辆运行维护费6.30万元,其他商品和服务支出2.05万元。项目支出180万元。具体为:接待费160万元,安居苑维修经费20万元。

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